教师,你好,我看之前的账。公积金部分。她直接就 借:主营业务本钱—公积金100 敷衍职工薪酬—薪酬100 贷:银行存款200 我看科目余额表,敷衍职工薪酬下就没有公积金,悉数都在主营业务本钱里,这样是能够的吗?
申报表里边税金附加有上期金额 账上没有咋办 申报附加税的时分直接抵扣了 咋回事
工业6,一般交税人实操,该题销售后打折,扣头费用为什么没有计入财务费用呢。
机打的发票能报销吗?视频中教师讲不能报销可是仍是做账了,实践是否能报销可是交税的时分要进行交税调增
您好,咱们公司是一家商贸企业,公司库房发货,快递公司6月份提早开具好5万的发票,让抵扣后边的快递费,这个我要怎样做账务处理。谢谢
8月份预付材料款做的分录:借:预付账款 55万 贷:银行存款 55万 9月12日收到票(金额632960.17+税额82284.83 =价税算计715245元)怎样做分录?后来9月20日又付了10万材料款 ,这又怎样做账务处理?
咱们是农产品批发商业商场,物业公司承揽咱们商场 物业是小规模,咱们是一般交税人,物业给咱们开的是专票,发票栏写的物业费服务费,合同上付出保洁和保安的薪酬,这个分录怎样做账,
自然人10年前7万元购买的一个车库,现在6万元卖了,需求交哪些税,别离是多少钱